ANGGARAN POLRES PURBALINGGA

PENYERAPAN POLRES PURBALINGGA TA. 2017

PER SUMBER ANGGARAN

Sumber anggaran Pagu Realisasi Sisa %
RM 72.251.895.000 71.560.086.441 691.808.559 99,04
PNBP 3.388.498.000 3.316.356.747 72.141.253 97,87
HIBAH 183.200.000 183.200.000 0 100,00
Jumlah 75.823.593.000 75.059.643.188 763.949.812 98,99

PER JENIS BELANJA

Jenis Belanja Pagu Realisasi Sisa %
Belanja Pegawai 58.030.719.000 58.000.887.047 29.831.953 99,95
Belanja Barang 17.615.010.000 16.880.996.041 734.013.959 95,83
Belanja Modal 177.864.000 177.760.100 103.900 99,94
Jumlah 75.823.593.000 75.059.643.188 763.949.812 98,99

PER PROGRAM

PROGRAM PAGU REALISASI SISA %
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri 59.003.539.000 58.969.001.926 34.537.074 99,94
Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPolri 4.570.505.000 4.534.096.104 36.408.896 99,20
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri 102.810.000 70.721.500 32.088.500 68,79
Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban 1.446.903.000 1.249.438.300 197.464.700 86,35
Pemberdayaan Potensi Keamanan 2.448.496.000 2.422.663.000 25.833.000 98,94
Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 6.343.358.000 6.216.180.824 127.177.176 98,00
Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 1.905.062.000 1.604.589.791 300.472.209 84,23
Pengembangan Hukum Kepolisian 2.920.000 2.580.000 340.000 88,36
Jumlah 75.823.593.000 75.059.643.188 763.949.812 98,99

PENYERAPAN ANGGARAN POLRES PURBALINGGA TA 2018

PER SUMBER ANGGARAN

Sumberanggaran Pagu Realisasi Sisa %
RM 74.871.907.000 75.613.108.187 741.201.187 100,99 %
PNBP 3.483.036.000 3.451.029.963 32.006.037 99,08 %
HDN 744.415.000 744.415.000 0 100%
Jumlah 79.099.358.000 79.808.553.150 – 709.195.150 100,90 %

PER JENIS BELANJA

Jenis Belanja Pagu Realisasi Sisa %
Belanja Pegawai 59.187.378.000 60.362.283.176 -1.174.905.176 101,99 %
Belanja Barang 19.868.480.000 19.403.282.422 465.197.578 97,66 %
Belanja Modal 43.500.000 42.987.500 512.000 98,82 %
Jumlah 79.099.358.000 79.808.553.098 -709.195.098 100,90 %

PER PROGRAM

PROGRAM PAGU REALISASI SISA %
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri 60.174.354.000 61.340.655.252 1.166.301.252 101,94
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri 4.042.203.000 4.023.094.000 19.109.000 99,53
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri 113.415.000 101.145.000 12.270.000 89,19
Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban 1.493.639.000 1.488.331.150 5.307.850 99,65
Pemberdayaan Potensi Keamanan 2.509.456.000 2.509.410.000 46.000 99,99
Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 8.606.885.000 8.569.317.316 37.567.684 99,56
Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 2.113.006.000 1.731.207.450 381.798.550 81,93
Pengembangan Hukum Kepolisian 2.920.000 2.405.000 515.000 82,36
Jumlah 79.099.358.000 79.808.553.098 – 709.195.098 100,90